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太原市侨联2016年预算及“三公”经费预算公开

太原市归国华侨联合会概况

一、主要职能

太原市侨联是中共太原市委市政府领导的,由归侨、侨眷组成的人民团体,是政治协商会议的组成单位,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是:宣传党和政府侨务工作的方针、政策,研究提出全市侨联工作发展规划和工作计划;依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来并投资服务;密切与广大归侨、侨眷、海外侨胞及其社团的联系,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;开展海内外文化、学术交流和联谊活动;加强侨联自身建设,做好培养、推荐、选拔归侨、侨眷干部工作;围绕党和政府的中心工作,开展涉侨的相关工作;按照《中国侨联章程》的要求,办好侨联所属企业;完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

2016年纳入预算汇编范围的单位情况见下表:

序号 单位名称
1 太原市归国华侨联合会
 
市侨联2016年部门预算表
表一:2016年收支预算总表
部门名称:太原市归国华侨联合会 单位:万元
收入 支出
项目 预算数
一、一般公共预算资金(小计) 126.07
财政拨款 126.07
行政事业性收费资金  
专项资金  
国有资源(资产)有偿使用收入  
 其他收入  
二、政府性基金  
三、财政专户管理的事业资金  
四、其他资金  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
收入合计 126.07
功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、一般公共服务支出 122.23 一、工资福利支出 74.51
二、国防支出   二、商品和服务支出 43.76
三、公共安全支出   三、对个人和家庭的补助 7.80
四、教育支出   四、对企事业单位的补贴  
五、 科学技术支出   五、转移性支出  
六、文化体育与传媒支出   六、债务利息支出  
七、社会保障和就业支出   七、基本建设支出  
八、医疗卫生与计划生育支出 3.84 八、其他资本性支出  
九、节能环保支出   九、其他支出  
十、城乡社区支出      
十一、农林水支出      
十二、交通运输支出      
十三、资源勘探电力信息等支出      
十四、商业服务业等支出      
十五、金融支出      
十六、援助其他地区支出      
十七、国土海洋气象等支出      
十八、住房保障支出      
十九、粮油物资储备支出      
二十、预备费      
二十一、国债还本付息支出      
二十二、其他支出      
二十三、转移性支出      
支出合计 126.07 支出合计 126.07


表二:2016年一般公共预算资金支出预算表
部门名称:太原市归国华侨联合会   单位:万元
科  目 合计 基本支出 项目支出
合计 126.07 96.07 30.00
一般公共服务支出 122.23 92.23 30.00
  港澳台侨事务 122.23 92.23 30.33
    行政运行(港澳台侨事务) 92.23 92.23  
    华侨事务 30.00   30.00
医疗卫生与计划生育支出 3.84 3.84  
  医疗保障 3.84 3.84  
    行政单位医疗 3.84 3.84  
 
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称:太原市归国华侨联合会 单位:万元
项目类别/项目名称/经济名称 预算数
合计 96.07
基本支出 96.07
  人员经费 82.31
    在职人员工资 62.76
      基本工资 27.01
      保留津贴 0.85
      公务员统一津补贴 23.65
      供热补贴 2.48
      奖金 2.25
      住房公积金 6.32
      提租补贴 0.02
      女工卫生费 0.18
    医疗保障 3.84
      在职职工医保 3.67
      生育保险 0.17
    其他人员经费 14.61
      养老保险 14.43
      托幼管理费 0.18
    计划生育奖励 1.10
      独生子女费 0.30
      独生子女父母退休一次性奖励 0.80
  日常公用经费(非标准) 1.94
    日常公用经费(非标准) 1.94
      培训费 0.79
      工会经费上缴工会50%部分 0.40
      工会经费拨回单位50%部分 0.40
      福利费 0.35
  日常公用经费(标准) 11.82
    日常公用经费(标准) 11.82
      办公费 2.52
      印刷费 0.80
      邮电费 0.30
      物业管理费 0.50
      差旅费 1.50
      公务接待费 0.50
      劳务费 2.40
      公务用车运行维护费 2.30
      零星购置费 1.00
 
表四 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
部门名称:太原市归国华侨联合会 单位:万元
项  目 预算数
合计 5.40
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 3.10
3、公务用车费 2.30
  其中:(1)公务用车运行维护费 2.30
        (2)公务用车购置费  
 
表五:太原市归国华侨联合会2016年部门预算收入总表
项目   本年收入合计 一般公共预算资金 政府性基金 财政专户管理的事业资金 其他资金
支出功能分类科目编码 科目名称          
  合计 126.07 126.07      
201 一般公共服务支出 122.23 122.23      
20125 港澳台侨事务 122.23 122.23      
2012501 行政运行(港澳台侨事务) 92.23 92.23      
2012506 华侨事务 30.00 30.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 3.84 3.84      
21005 医疗保障 3.84 3.84      
2100501 行政单位医疗 3.84 3.84      
 
表六:太原市归国华侨联合会2016年部门预算支出总表
项目   本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称      
  合计 126.07 96.07 30.00
201 一般公共服务支出 122.23 92.23 30.00
20125 港澳台侨事务 122.23 92.23 30.00
2012501 行政运行(港澳台侨事务) 92.23 92.23  
2012506 华侨事务 30.00   30.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.84 3.84  
21005 医疗保障 3.84 3.84  
2100501 行政单位医疗 3.84 3.84  
 
表七:太原市归国华侨联合会2016年财政拨款收支预算总表
收入 支出
项目 金额
财政拨款 126.07
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
本年收入合计 126.07
一、一般公共服务支出 122.23
二、外交支出  
三、国防支出  
四、公共安全支出  
五、教育支出  
六、科学教育支出  
七、文化体育与传媒支出  
八、社会保障和就业支出  
九、社会保险基金支出  
十、医疗卫生与计划生育支出 3.84
十一、节能环保支出  
十二、城乡社区支出  
十三、农林水支出  
十四、交通运输支出  
十五、资源勘探信息等支出  
十六、商业服务业等支出  
十七、金融支出  
十八、援助其他地区支出  
十九、国土海洋气象等支出  
二十、住房保障支出  
二十一、粮油物资储备支出  
二十二、国有资本经营预算支出  
二十三、预备费  
二十四、其他支出  
二十五、转移性支出  
二十六、债务还本支出  
二十七、债务付息支出  
二十八、债务发行费用支出  
本年支出合计 126.07
 
市侨联2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算126.07万元,其中:财政拨款126.07万元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算126.07万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出122.23万元、医疗卫生与计划生育支出3.84万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出74.51万元、商品和服务支出43.76万元、对个人和家庭的补助支出7.8万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出126.07万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出122.23万元、医疗卫生与计划生育支出3.84万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出96.07万元,包括人员支出等;项目支出30万元,包括侨务接待费项目等。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括在职人员工资62.76万元、医疗保障3.84万元、其他人员经费14.61万元、计划生育奖励1.10万元、日常公用经费13.76万元。

四、“三公”经费预算变化情况说明

2016年“三公”经费预算5.4万元(其中:公务接待费3.1万元,公务用车运行维护费2.3万元)

2015年“三公”经费预算5.4万元(其中:公务接待费3.1万元,公务用车运行维护费2.3万元)

公务接待费2016年与2015年持平,无变化。

公务用车运行维护费2016年与2015年持平,无变化。